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審計員崗位職責保密 審計員主要職責篇一
2.負責建立項目審計標準化操作流程,具體實施項目決算審計等專項審計,并做好審計資料的歸檔及管理。
3.負責辦理審計監(jiān)督的日常工作,按時報送各類報告及報表。
4.負責配合上級部門對項目實施過程、項目安全、質(zhì)量事故等監(jiān)督檢查的相關工作。
5.負責建立審計發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督臺賬,定期跟蹤、梳理匯總并報告整改情況。
6.負責在建項目過程跟蹤審計。
7.完成領導交辦的其他事情。
審計員崗位職責保密 審計員主要職責篇二
1.全面了解公司的組織架構(gòu)、關鍵部門的工作職責、公司運營模式等情況;
2.對公司整體層面及各個業(yè)務和日常經(jīng)營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執(zhí)行況及控制的風險點等進行評估,持續(xù)優(yōu)化;
3.設計適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內(nèi)容和披露格式;
4.不定期組織關鍵崗位人員進行內(nèi)部控制培訓與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風險意識;
5.對公司整體以及各個業(yè)務線和管理部門針對其存在的風險所采取的控制措施執(zhí)行評估和審計程序,形成審計工作底稿;
6.對評價中認定的內(nèi)部控制缺陷與相關部門溝通采取應對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的.內(nèi)部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。
審計員崗位職責保密 審計員主要職責篇三
:
1、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
2、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行內(nèi)部審計,檢查公司資金、財務狀況;
3、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;
4、完成公司交辦的其他工作。
二、
1、具備良好的分析及邏輯思維能力,優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力,較強的組織溝通能力,具有很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守,較好的團隊合作精神;
2、熟悉會計準則,對內(nèi)部控制、內(nèi)部審計、業(yè)務流程以及風險和合規(guī)性程序的審閱有深刻了解;
3、2年以上外審或內(nèi)審工作經(jīng)驗,年齡28-45歲;
4、經(jīng)濟學、法務、審計相關專業(yè),本科及以上學歷,具有會計上崗證。
審計員崗位職責保密 審計員主要職責篇四
造價審計員四川巨星集團巨星農(nóng)牧股份有限公司,四川巨星集團,巨星農(nóng)牧職責描述:
1、根據(jù)方案進行投資概算分析、根據(jù)施工圖進行造價預算,并對施工圖提出合理化建議,對各種工程造價指標提出技術經(jīng)濟評價;
2、根據(jù)竣工圖、結(jié)算做好現(xiàn)場復核及審計工作,并對其專項方案做出相應評價;
3、配合財務審計做好項目成本分析并提煉相關造價指標,形成專業(yè)評價與建議;
4、負責對企業(yè)成本信息庫、材料信息庫、使用、維護進行審計評價;
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
任職要求:
1、造價專業(yè)(土建為主),5年以上造價經(jīng)歷,本科畢業(yè)(全日制優(yōu)先),有施工單位及開發(fā)公司造價經(jīng)歷,持造價師或中級以上職稱;(實操能力特別優(yōu)秀的可放寬)
2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,相關造價軟件、辦公軟件和cad等工作經(jīng)驗;
3、了解安裝、裝飾相關造價內(nèi)容;
4、有審計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
5、忠誠度高,愛崗敬業(yè),做事認真細致,原則性強,適應能力強,能夠承受一定的工作壓力,有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、組織能力,清晰的邏輯思維能力,良好的分析問題、處理問題能力,有良好的團隊協(xié)作精神。
審計員崗位職責保密 審計員主要職責篇五
1.組織開展總部和控股公司內(nèi)部審計工作;
2.組織開展總部和控股公司內(nèi)控評價工作;
3.協(xié)助負責公司監(jiān)事會日常管理工作;
4.組織企業(yè)年度工作報告的編報工作
5.組織內(nèi)審審核、整改,評估備案,綜合管理等工作;
6.完成領導交辦的其他工作
審計員崗位職責保密 審計員主要職責篇六
1、建立和完善集團內(nèi)部控制評價體系;
2、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
6、依據(jù)公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經(jīng)營風險和管理風險;
7、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結(jié)果,對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務發(fā)展的作用;
8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協(xié)助完成公司經(jīng)營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10.其他與內(nèi)部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計員崗位職責保密 審計員主要職責篇七
1、主要負責全盤賬務;
2、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
3、組織完成成本核算工作;
4、審核往來賬款的核銷、支付和控制;
5、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來,合并報表并進行財務分析;
6、提供各項有關年審、年檢資料,完成各項年審工作;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
審計員崗位職責保密 審計員主要職責篇八
1、制定項目審計計劃及實施方案;
2、實施審計程序,審核審計資料的正確性和合理性,對內(nèi)控制度的充分性和有效性進行檢查和評估;
3、出具內(nèi)部審計報告、專項審計報告、評價報告等;
4、對審計問題點進行跟蹤審計;
5、協(xié)助外部機構(gòu)開展相關審計、稽查工作;
6、領導交辦的其它事項。